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公司召开2021年度内部审计暨违规经营投资责任追究工作会议
- 分类:公司要闻
- 作者:刘书怡
- 发布时间:2021-06-11 15:26
- 访问量:
【概要描述】 6月11日,公司召开2021年度内部审计暨违规经营投资责任追究工作会议。公司党委书记、董事长宋德新,集团驻司监事会主席肖江,公司党委委员、纪委书记张利平,公司领导班子成员出席会议,会议由公司党委委员、总经理谭鹏主持。
公司召开2021年度内部审计暨违规经营投资责任追究工作会议
- 分类:公司要闻
- 发布时间:2021-06-11 15:26
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6月11日,公司召开2021年度内部审计暨违规经营投资责任追究工作会议。公司党委书记、董事长宋德新,集团驻司监事会主席肖江,公司党委委员、纪委书记张利平,公司领导班子成员出席会议,会议由公司党委委员、总经理谭鹏主持。
会上,宋德新充分肯定了公司内部审计工作所取得的成绩并就审计和责任追究工作提出七点要求:一是法规政策要把准握牢。二是各项审计要同步高效。三是监督检查要到底到边。四是追责问责要常抓真严。五是成果运用要做细做实。六是履职尽责要责任终生。七是人才队伍要忠诚过硬。
肖江结合交建公司实际情况,就如何做好审计工作提出三点建议:一是提升内部审计人员素质,增强岗位履职能力。二是扩大内部审计范围,发挥风险预警作用。三是重视审计结果运用,聚焦规范项目管理。
张利平作《2021年内部审计工作报告》,对近两年的工作进行全面总结,深入分析当前形势,并对2021年重点工作进行部署:一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,统筹谋划2021年度内部审计工作。二是创新内部审计理念,高质量推进审计全覆盖。三是切实落实审计建议与整改,确保审计成果运用。四是加快信息化建设与应用,提高工作效率。五是优化内部审计资源配置,加强内部审计队伍建设。
谭鹏对会议进行了总结,强调了新形势下开展内部审计及追责工作的重要性,要求公司全体人员要提高政治站位,高度重视及配合内部审计及追责工作,要进一步压实责任,推动内部审计工作转型升级,为公司高质量发展提供有力支撑。
会议集中学习了《湖南省国资委关于加强省属监管企业内部审计监督工作的实施意见》、《2021年集团违规经营投资责任追究工作实施方案》,发布《公司2021年度内部审计工作要点》。
公司董事会审计委员会全体委员、各项目经理部项目经理、商务经理及公司监察审计部全体人员参加会议。
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